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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0013 订书钉 1000枚/盒 | 得力/deli0013, | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力 S760 中性笔笔芯 0.5mm单盒装 | 得力/deliS760, | 盒 | 25.00 | 15 | 375 |
| 3 | 得力 0468 订书机 白色 装150枚钉 | 得力/deli0468, | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 4 | 晨光 APYE3K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYE3K78, | 本 | 35.00 | 10 | 350 |
| 5 | 自由马 HO-583 圆珠笔 | 自由马/free horseHO-583, | 盒 | 50.00 | 15 | 750 |
| 6 | 得力 9863 圆形** | 得力/deli9863, | 个 | 11.00 | 8 | 88 |
| 7 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 晨光/M GAGPK3705, | 盒 | 17.00 | 25 | 425 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱甫现
联系电话: 131****0258
传真:
地址: **省******社区**组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: