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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8224
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 订书钉 1000枚/盒 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S760 中性笔笔芯 0.5mm单盒装 | 25 | 375.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0468 订书机 白色 装150枚钉 | 8 | 200.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYE3K78 PU/PVC笔记本 | 35 | 350.0 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 5 | 自由马 HO-583 圆珠笔 | 50 | 750.0 | 自由马/free horse\HO-583 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9863 圆形** | 11 | 88.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 17 | 425.0 | 晨光/M G\AGPK3705 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |