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****关于VGA****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于VGA****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杜赵元
项目联系电话:0901-****790
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654225
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:杜赵元:135****5151
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****326
采购单位预算编码:511002
三、成交信息
成交日期:2026年4月7日
总成交金额(元):3172 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县**路16-7号 | 3172.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 绿联 VG101 VGA线 | 绿联/Ugreen | VG101 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 2 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 3 | 得力 36041 中性笔 | 得力/deli | 36041 | 12 | 1.0 | 12.0 | |
| 4 | 得力 0050 回形针座/盒 | 得力/deli | 0050 | 22 | 3.0 | 66.0 | |
| 5 | 晨光 ARP50901 针管笔 | 晨光/M G | ARP50901 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 6 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30248 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 7 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli | 5901 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 8 | 得力 0604-F 剪刀 | 得力/deli | 0604-F | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 9 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551ES | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 10 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
| 11 | 得力 PP674 文件夹 | 得力/deli | PP674 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 12 | 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL | 5号 AA LR6 1.5V | 8 | 2.5 | 20.0 | |
| 13 | 诚信** 无型号 档案袋 文书档案封皮 | 诚信** | 无型号 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 14 | 盛泰档案 ST 无型号 档案夹 文书档案盒 | 盛泰档案 ST | 无型号 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 15 | 质印 A4皮纹纸 云彩纸 | 质印 | A4皮纹纸 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 16 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli | 0011 | 16 | 2.0 | 32.0 | |
| 17 | 晨光 ADM92988 档案盒 | 晨光/M G | ADM92988 | 76 | 8.0 | 608.0 | |
| 18 | 联想 DB65 刻录机 | 联想/lenovo | DB65 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
| 19 | 得力 装订机铆管 | 得力/deli | 3853财务装订机铆管 | 1 | 89.0 | 89.0 | |
| 20 | 啄木鸟 DVD+R 光盘/单个 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 50 | 2.6 | 130.0 | |
| 21 | 公牛 GN -609 5米插座 | 公牛/BULL | GN-609 5米 | 3 | 72.0 | 216.0 | |
| 22 | 公牛 GN-403插座(3米) | 公牛/BULL | 403-3 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 23 | 啄木鸟 碟 | 啄木鸟/TUCANO | 啄木鸟DVD+RW | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: