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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 28100 整理箱 | 茶花28100 | 个 | 12.00 | 59 | 708 |
| 2 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 个 | 15.00 | 16.9 | 253.5 |
| 3 | 得力 27019 文件夹 | 得力/deli27019 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 美工刀 | 三木/Sunwood三木美工刀91027 | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
| 5 | 公牛 插座 | 公牛/BULLGN315-3m | 个 | 3.00 | 66.9 | 200.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘其垣
联系电话: ****772****
传真:
地址: **镇**路118号
2、供应商名称: ****
地址: **省******
附件信息: