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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012S 订书钉 一盒装24/6可订25张纸 | 得力/deli0012S | 盒 | 11.00 | 2 | 22 |
| 2 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 3 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1113 | 个 | 10.00 | 80 | 800 |
| 4 | 新盛 A4通用型 新盛 A4通用型碳粉(HP/佳能/联想/兄弟/三星/理光) | 新盛A4通用型 | 支 | 50.00 | 80 | 4000 |
| 5 | 得力 S952-HB 铅笔 | 得力/deliS952-HB | 支 | 52.00 | 1.5 | 78 |
| 6 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 | 白雪PVR-155 | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 7 | 新盛 HP2612A硒鼓 | 新盛2612A | 个 | 10.00 | 280 | 2800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫红梅
联系电话: 189****5711
传真:
地址: **县**镇双拥路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: