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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 盒 | 1.00 | 70 | 70 |
| 2 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 蓝月亮/Blue moon强效厕清500g | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 易利丰 A1-230G 牛皮纸 | 易利丰/elifoA1-230G | 张 | 142.00 | 5 | 710 |
| 4 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高绵柔抹布 | 条 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 劳保佳 水拖 宽拖把 | 劳保佳拖把 | 把 | 3.00 | 30 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 布左合热﹒吐日送尼牙孜
联系电话: 133****5008
传真: 0903-****984
地址: ****县百和镇科技路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: