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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0800
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2026年4月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乔丹 7号篮球 | 20 | 1600.0 | 乔丹\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 74835 星星折纸/手工纸 | 11 | 110.0 | 得力/deli\74835 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR6-5-1B 普通干电池 5号电池 | 10 | 120.0 | 南孚/NANFU\LR6-5-1B | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 WYS-109 扫把 | 200 | 1000.0 | 卫洋\WYS-109 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |