****学校财经管理,强化资**全与风险防控,健全学校内部控制体系,我校拟对2025年度学校财务、食堂财务、工会账目开展全面专项审计,并同步完善内控制度体系,公开比选具备相应资质的专业服务企业,相关事宜公告如下:
一、项目名称:
****2025年度财务专项审计及内控修订服务
二、服务内容:
1.专项审计:对我校2025年度财务收支、食堂财务收支、工会账目开展全面专项审计,并出具专业、完整的审计报告。
2.内控修订:结合教育系统最新财经****行政事业单位内部控制指引,同时结合我校实际管理需求,修订并完善内部控制管理制度等内容。
三、报名条件及要求:
1.在中国境内注册,具有独立法人资格,具备合法有效的营业执照,拥有财政部门颁发的审计相关资质证书。
2.拥有专业的审计服务团队,从业人员具备相应执业资格,熟悉教育系****学校财务核算规范。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年内无违法违规执业记录、无重大失信行为。
4.具备学校或教育系统财务审计服务相关业绩,能够高效完成本次审计及内控修订服务工作。
5.不接受分包、选包和联合体参选。
四、比选流程:
1.公告发布:****学校官方公众号公开发布,不少于3个工作日。
2.材料报送:符合资格的参选单位,在规定时间内提交资质证明、业绩材料、服务方案、报价文件等相关资料。
3.评审遴选:****小组,对参选单位的资质、服务方案、报价、业绩等进行综合评审,择优确定中选服务企业。
五、其他事宜
1.参选单位需确保所提交材料真实、完整、有效,若存在弄虚作假行为,直接取消参选资格。
2.本****学校财务室负责解释,有意向****学校咨询详细信息。
六、报名时间、联系方式:
1.报名时间:
2026年4月8日至2026年4月10日
上午:8:30 到 11:30
下午:2:30 到 5:30
2.比选时间:2026年4月13日下午3:00
3.地点:****
4.联系人及邮箱:
王老师:180****5167
陶老师:159****8695
邮 箱:****@163.com
本次比选参与单位少于三家时,重新组织比选。如有变化另行通知。
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2026年4月7日