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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********26802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-934Q 一开两开墙壁插座电源转换器 | 公牛/BULLGN-934Q | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 2 | 得力 7401 70g复印纸500张/包 8包1箱 | 得力/deli7401 | 箱 | 2.00 | 180 | 360 |
| 3 | 斑马 AL-200 枫叶中性玻璃胶胶水 | 斑马/ZEBRAAL-200 | 瓶 | 2.00 | 12 | 24 |
| 4 | 超霸 GP23A 普通干电池 | 超霸/GPGP23A | 粒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 得力 8555 40只一盒/19mm长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张洪忠
联系电话: 136****3659
传真:
地址: ****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: