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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 得力125ml高透明胶水 可水洗高粘液体胶 手工DIY学生文具 开学必备学习用品7303 24支装 办公用品 | 得力/deli7303 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 2 | 得力 0038 得力(deli)0038/0018 彩色回形针 160只/筒(单位:筒)6色 | 得力/deli0038 | 筒 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 3 | 得力 9256 得力(deli)A4带刻度商务半透明书写板夹文件夹试卷资料收纳夹 蓝色9256 办公用品 | 得力/deli9256 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 4 | 得力 0231 得力0231起钉器12号10号订书钉订书针起订器拔钉器小号大号财务重型订书机起钉器 【1个装】0231起钉 | 得力/deli0231 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李薇薇
联系电话: 155****4221
传真:
地址: **省**市**街**路1353号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: