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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 2.00 | 200 | 400 |
| 2 | 齐心 T330 电话机(有绳/无绳/网络) | 齐心/ComixT330 | 台 | 1.00 | 70 | 70 |
| 3 | 得力 19214 纸杯 | 得力/deli19214 | 包 | 2.00 | 8 | 16 |
| 4 | 0468 得力(deli)厚层订书钉 易穿透订书针 | 得力/deli0468 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 打印/复印纸 得力绿柏A4复印纸70gA4纸打印纸A4整箱8包装A4打印白纸一箱 | 得力A4 | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄世印
联系电话: 158****0391
传真:
地址: ******县****纪委****基地
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: