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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N550********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 得力/deli9531 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 齐心 A858 拉杆夹 抽杆夹 | 齐心/ComixA858 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 得力 7739 N次贴/便签本/便条纸 | 得力/deli7739 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 64512 文件夹 | 得力/deli64512 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 6 | 得力 SK200 记号笔/粗笔 | 得力/deliSK200 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 7 | 齐心 JP6010-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP6010-6 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 8 | 得力 5674 拉边袋 | 得力/deli5674 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 10 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 11 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 晨光/M GASGN7104 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 12 | 齐心 B3058 订书钉 | 齐心/ComixB3058 | 盒 | 20.00 | 1 | 20 |
| 13 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli6018 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 14 | 齐心 A1259 档案盒7.5MM | 齐心/ComixA1259 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 15 | 齐心 EA1002-10 档案盒5.5MM | 齐心/ComixEA1002-10 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 16 | 南孚 5号 南孚电池 5号7号 | 南孚/NANFU5号 | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 18 | 步步高 HCD198 普通电话机 | 步步高/BBKHCD198 | 台 | 2.00 | 175 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙启萌
联系电话: 159****5676
传真:
地址: **街瑞阳胡同155号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: