| ****2026年部门预算 |
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2026年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、****政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2026年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、《****政府采购预算表》
十二、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
(一)负责两委机要,印鉴管理工作;负责上级来电来文、企业及各相关单位来文和两委各部门(单位)的请示、报告的分发和处理工作;负责上报或下发文件的制发工作;文书档案的阅卷、管理工作。
(二)负责党委常委会会议、主任办公会和相关专题会议的协调组织及安排工作。
(三)按照中央八项规定及公务接待的有关规定和要求,负责两委相关公务接待工作;协助对口部门(单位)安排高新区举办或承办的相关大型会展活动;协助对口部门(单位)做好两委主要领导同志专题调研工作;协助对口部门(单位)做好两委主要领导同志及所率高新区代表团赴外地学习、考察的组织安排工作。
(四)贯彻落实上级外事工作的指示要求,按照职责权限指导高新区外事和港澳事务管理工作;****机关人员因公出国相关事宜,****机关人员因公证照、港澳通行证;负责相关重要外事团组接待工作;配合做好区内外籍人员服务工作;配合做好高新区国际交流**相关事宜。
(五)负责党委信息**务信息的收集、报送工作。
(六)负责****政府和高新区两委重大决策、重要工作部署的贯彻落实;负责****政府和高新区两委主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实;负责上级单位对高新区督促检查工作的统筹安排;负责高新区两委督查考核工作。
(七)负责两委重要文稿的起草、审修工作;承担高新区党内规范性文件的备案和审查工作。
(八)负责牵头组织全面深化改革重大问题的调查研究,统筹推进两委全面深化改革工作;负责重点改革任务的督查督办工作。
(九)负责牵头组织两委重点工作的调查研究,围绕体制机制方面的重大问题进行研究,为两委领导提供决策参考。
****政府信息公开工作。
(十一)组织协调高****人大议案、****政协建议案、提案等。
(十二)负责组织高新区大事记和区志编写工作。
(十三)负责高新区政务值班工作,及时向两委报告重要情况,协调相关部门(单位)处理企业和职工、群众反映的突出问题。
(十四)负责贯彻上级关于国家安全工作的方针政策、决策部署,统筹协调和指导高新区各部门维护国家安全工作。
(十五)负责制定两委保密工作计划,指导、检查、督促两委各部门(单位)落实保密工作要求;负责两委密码工作。
(十六)负责牵头推进全面依法治区工作;统筹推动**高**设;推动高新区综治网格化服务管理体系建设;协调开展高新区反恐、禁毒、反邪教工作,组织推动常态化扫黑除恶工作。
(十七)负责两委信访、维稳工作,受理转送协调督办信访事项,推动化解重大不稳定矛盾问题。
****网格中心,通过便民响应系统,接收、分拨群众诉求,牵头建立健全便民服务响应工作机制和工作制度,协调高新区有关部门****网格中心派转、交办的事项。
(十九)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门内设6个职能处室;下辖1个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
1. 党委办公室本部门
2.党委办公室本单位
第二部分2026年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5068.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出4167.79万元、社会保障和就业支出207.17万元、卫生健康支出86.32万元、住房保障支出386.84万元、公共安全支出220万元。本部门2026年收支总预算5068.12万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入5068.12万元,与2025年预算相比减少124.40万元,主要原因是落实厉行节约要求,一般公共服务支出减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算5068.12万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算5068.12万元,与2025年预算相比减少124.40万元,主要原因是落实厉行节约要求,一般公共服务支出减少。其中:基本支出2330.87万元,占45.99%;项目支出2737.25万元,占54.01%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算5068.12万元,与2025年预算相比减少124.40万元,主要原因是落实厉行节约要求,一般公共服务支出减少。收入包括:一般公共预算拨款收入5068.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算5068.12万元,与2025年预算相比减少124.40万元,主要原因是落实厉行节约要求,一般公共服务支出减少。支出包括:一般公共服务支出4167.79万元、社会保障和就业支出207.17万元、卫生健康支出86.32万元、住房保障支出386.84万元、公共安全支出220万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况(所有功能分类需要根据部门实际情况填写)
本部门2026年一般公共预算支出5068.12万元,与2025年预算相比减少124.40万元,主要原因是落实厉行节约要求,一般公共服务支出减少。
(二)具体情况
1.“一般公共服务支出”4167.79万元,与2025年预算相比减少90.20万元,主要原因是落实厉行节约要求,一般公共服务支出减少,其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”1188.47万元,包括:“****办公厅(室)及相关机构事务支出”1188.47万元,****办公厅(室)及相关机构事务支出。
“档案事务”30万元,包括:“其他档案事务支出”30万元,主要用于档案事务支出。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2572.54万元,包括:“行政运行”1650.54万元,主要用于行政运行;“一般行政管理事务”917万元,主要用于一般行政管理事务;“****办公厅(室)及相关机构事务支出”5万元,****办公厅(室)及相关机构事务支出;
“组织事务”336.78万元,包括:“一般行政管理事务”336.78万元,主要用于行政管理事务。
“信访事务”40万元,包括:“其他信访事务支出”40万元,主要用于信访相关事务支出。
2.“公共安全支出”220万元,与2025年预算相比减少20万元,主要原因是落实厉行节约要求,一般公共服务支出减少,其中:
“****部队”30万元,包括:“****部队支出”30万元,****部队费用支出;
“**”190万元,包括:“一般行政管理事务”190万元,主要用于**办公费用支出。
2.“社会保障和就业支出”207.17万元,与2025年预算相比减少2.17万元,主要原因是人员变动,其中:
“行政事业单位养老支出”207.17万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”138.11万元,****事业单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”69.06万元,****事业单位职业年金缴费支出。
3.“卫生健康支出”86.32万元,与2025年预算相比增加3.44万元,主要原因是人员工资变化,其中:
“行政事业单位医疗”86.32万元,包括:“行政单位医疗”86.32万元,主要用于行政单位医疗。
4.“住房保障科目”386.84万元,与2025年预算相比减少15.47万元,主要原因是人员工资变化,其中:
“住房改革支出”386.84万元,包括:“住房公积金”386.84万元,主要用于住房保障。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出2330.87万元,与2025年预算相比减少61.71万元,主要原因是人员变动调整。其中:
人员经费2177.24万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、办公经费等。
公用经费153.63万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、差旅费等。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排56.8万元,与2025年预算相比减少21.1万元,主要原因是落实厉行节约要求,因公出国(境)支出减少。具体情况:
(一)2026年因公出国(境)费预算40万元,与2025年预算相比减少24万元,主要原因是厉行节约进行预算缩减。
(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算。
(三)2026年公务接待费预算16.8万元,与2025年预算相比增加2.9万元,主要原因是人员变动调整。
八、****政府性基金预算支出预算表的说明
2026****办公室部****政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2026****办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费
本部门2026党委办公室1****机关运行经费预算153.63万元,包括办公费34万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、差旅费56万元、维修(护)费7.9万元、租赁费2万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费13.3万元、其他交通费用20.23万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出2万元。
****政府采购情况
本部门2026****政府采购预算1014万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1014万元。主要项目是:综治专项714万元、高新区OA系统年度运维及迁移智慧大脑云平台项目110万元、**专项190万元。
(三)国有资产占用情况
截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额2737.25万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规**策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2026年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、《****政府采购预算表》
十二、关于空表的说明
1.****政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门国有资本经营预算支出情况表为空表。