关于钢笔的网上超市合同公告

发布时间: 2026年04月08日
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招标联系人
代理单位
代理单位联系人
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N457********261205

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 英雄 359 钢笔 英雄/HERO359 67.00 15 1005
2 晨光 B5110 中性笔 针管笔 晨光/M GB5110 67.00 5 335
3 晨光 ABS92629 订书钉 订书针 晨光/M GABS92629 67.00 1.8 120.6
4 晨光 ABS92897 加厚订书机 晨光/M GABS92897 67.00 30 2010
5 得力 6009S 防锈不粘剪刀 得力/deli6009S 67.00 17 1139
6 得力 5341 加厚强力办公文件夹 得力/deli5341 67.00 13 871
7 得力 30065 胶带/胶纸/胶条/小卷胶带/透明胶带18mm*30y(8卷) 得力/deli30065 67.00 1 67
8 得力 S01 中性笔/得力S01按动中性笔 得力/deliS01 67.00 3 201
9 得力 S760 中性笔替芯/铅芯 得力/deliS760 402.00 0.8 321.6
10 得力 S760 中性笔替芯/铅芯 得力/deliS760 134.00 0.8 107.2
11 南韩 固体胶15g 胶棒 南韩固体胶15g 67.00 3 201
12 英雄 202 英雄(HERO)钢笔墨水202/204非碳素墨水不堵笔黑色蓝黑色红色墨水 蓝黑202 英雄/HERO202 67.00 4.8 321.6

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 吴克慧

联系电话: 181****6002

传真:

地址: ********西路29号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

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