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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********115********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 小钢炮 A4、70 G/m2 亮度≤90% 复印纸 500张/包 8包 | 小钢炮/TOPGUNA4、70 G/m2 亮度≤90%, | 件 | 3.00 | 230 | 690 |
| 2 | 得力 9392 得力/deli 9392 三联入库 单据(黄)87*175mm(10本) | 得力/deli9392, | 本 | 1.00 | 16.6 | 16.6 |
| 3 | 清风 AR42GZZ4 原木金装系列100抽*20包 抽纸 | 清风/qingfengAR42GZZ4, | 箱 | 5.00 | 49 | 245 |
| 4 | 得力 3426 10张7号牛皮纸信封 邮局标准229*162mm | 得力/deli3426, | 包 | 10.00 | 3.9 | 39 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟知秋
联系电话: 187****0060
传真:
地址: **市**区**大道中段76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: