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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********912********2026001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-13 400张4色便利贴小条 76*19mm | 晨光/M GYS-13, | 包 | 1.00 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 晨光 AGPB7701 中性笔 | 晨光/M GAGPB7701, | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 啄木鸟 DVD+R 光盘/ 单面双层 10片桶装 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R, | 盒 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 洁柔 柔韧3层120抽 抽纸抽纸面巾纸*20包 M号粉Face 可湿水 婴儿可用 | 洁柔/C S柔韧3层120抽, | 箱 | 5.00 | 54.9 | 274.5 |
| 5 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光/M GADM94813, | 个 | 4.00 | 8.5 | 34 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘亮
联系电话: 186****5202
传真:
地址: **街道办干河村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: