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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00423
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7147 胶水 | 得力/deli7147 | 瓶 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli30407 | 卷 | 5.00 | 1.9 | 9.5 |
| 3 | 得力 其它插座 | 得力/deli18262-10 | 个 | 2.00 | 87 | 174 |
| 4 | LYNN 刷子 | LYNNLYNN马桶刷 | 套 | 1.00 | 14.5 | 14.5 |
| 5 | 阿斯卡利 卫浴五金/挂件 | 阿斯卡利拖把池 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 6 | 得力 数理化教学器材 | 得力/deli74392 | 件 | 1.00 | 156 | 156 |
| 7 | 得力 乒乓球 | 得力/deli乒乓球 | 个 | 20.00 | 1.3 | 26 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙维兴
联系电话: ****032****
传真:
地址: ******大队对面处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区冰溪街道凯瑞翡翠城59号
附件信息: