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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2294
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LT903 扩音器 | 2 | 256.0 | 得力/deli\LT903 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 12 | 156.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5626ES 档案盒 | 50 | 500.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0015 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 金派 18105 PU/PVC笔记本 | 20 | 260.0 | 金派\18105 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33306 170mm 办公剪刀 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\33306 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\B3632 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |