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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥妙 除菌除螨 洗衣液/洗衣粉 奥OMO 101********696 洗衣粉 | 奥妙/OMO除菌除螨 | 袋 | 4.00 | 150 | 600 |
| 2 | 雕牌 1.5kg 洗洁精 | 雕牌1.5kg | 瓶 | 100.00 | 13 | 1300 |
| 3 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic钢丝球 | 件 | 40.00 | 6 | 240 |
| 4 | 妙洁 耐用型手套 加绒加长 家务手套 | 妙洁/magic耐用型手套 | 双 | 60.00 | 15 | 900 |
| 5 | 越洋 YY-018 小垃圾袋 | 越洋YY-018 | 包 | 240.00 | 8 | 1920 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁**
联系电话: 178****5533
传真:
地址: ****幼儿园对面
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: