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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30120 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30120 | 卷 | 86.00 | 1 | 86 |
| 2 | 启恒 1901 奖状/证书 | 启恒1901 | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 3 | 广博 HM-3 胶带/胶纸/胶条 泡沫胶带 | 广博/GuangboHM-3 | 卷 | 20.00 | 4 | 80 |
| 4 | 7568 得力/deli 7568 铭誉系列 荣誉证书(红)-8K(本) | 得力/deli7568 | 本 | 50.00 | 8 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁**
联系电话: 178****5533
传真:
地址: ****幼儿园对面
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: