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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB185********1001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APNFM006 记事本 | 晨光/M GAPNFM006 | 本 | 3.00 | 72 | 216 |
| 2 | 得力 0299 订书机 | 得力/deli0299 | 只 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 4 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 13.00 | 3 | 39 |
| 5 | 得力 9252 板夹 | 得力/deli9252 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 件 | 4.00 | 12 | 48 |
| 7 | 得力 77791 剪刀 | 得力/deli77791 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 8 | 得力 文件栏 | 得力/deli文件栏 | 个 | 5.00 | 128 | 640 |
| 9 | 得力 NS724-HB 铅笔 | 得力/deliNS724-HB | 支 | 5.00 | 10 | 50 |
| 10 | 得力 19215 纸杯 | 得力/deli19215 | 包 | 30.00 | 25 | 750 |
| 11 | 得力 22215 记事本 | 得力/deli22215 | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 12 | 得力 PA02 档案盒 | 得力/deliPA02 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 13 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 14 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 15 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 16 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马鹤
联系电话: 166****5514
传真:
地址: **生产建设兵****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: