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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0644
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0393 订书机大号 重型厚层加厚长臂省力订书器 打印装订财务 办公用品 | 1 | 83.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 1 | 8.8 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 FH-1163 黑色手提垃圾袋36*52cm 33个/捆(捆) | 360 | 1620.0 | 兰诗\FH-1163 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JJ174-02 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 60 | 1500.0 | 洁柔/C S\JJ174-02 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0013 得力/deli 23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 办公用品 0013 | 1 | 14.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |