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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7114X****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 御天盾 SZU103 U盘 | 御天盾SZU103 | 只 | 2.00 | 105 | 210 |
| 2 | 爱墨绘 相框/画框 4开 | 爱墨绘画框 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 美的 MK-PJ17A06 电热水壶 | 美的/MideaMK-PJ17A06 | 台 | 1.00 | 129 | 129 |
| 4 | 得力 TB9864 印油/印泥/** | 得力/deliTB9864 | 件 | 7.00 | 10 | 70 |
| 5 | 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSZ600335 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 6 | 得力/deli S856 中性笔 直液式走珠笔红色 黑色 | 得力/deliS856 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 7 | 得力/deli 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 8 | 得力/deli5号2粒装18500安全碱性普通干电池 | 得力/deli18500 | 板 | 3.00 | 5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 牙胡甫﹒司马义
联系电话: 191****5306
传真:
地址: **新星市五星大道东路130号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: