关于胶水的新电子卖场合同公告

发布时间: 2026年04月09日
摘要信息
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招标联系人
代理单位
代理单位联系人
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****新电子卖场项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N128********261801

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 AWG97003 胶水 晨光/M GAWG97003 2.00 36 72
2 晨光 AJD97335 胶带/胶纸/胶条 晨光/M GAJD97335 2.00 75 150
3 晨光 ASS91388 剪刀 晨光/M GASS91388 5.00 18 90
4 晨光 MG7103 胶棒 晨光/M GMG7103 3.00 58 174
5 得力 0465 订书机 得力/deli0465 3.00 39 117
6 得力 0383 订书机 得力/deli0383 2.00 125 250
7 得力 5953 档案袋 得力/deli5953 5.00 60 300
8 晨光 ADMN4068 文件袋 晨光/M GADMN4068 12.00 24.5 294
9 南孚 LR6 AA 普通干电池 南孚/NANFULR6 AA 2.00 75 150
10 三星 Bar Plus U盘 三星/SamsungBar Plus 2.00 110 220
11 得力 22232 记事本 得力/deli22232 16.00 26 416

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 王鑫磊

联系电话: 136****4259

传真:

地址: ****教育局五楼

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2026-04-09
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