开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N128********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 2 | 晨光 AJD97335 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97335 | 筒 | 2.00 | 75 | 150 |
| 3 | 晨光 ASS91388 剪刀 | 晨光/M GASS91388 | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 3.00 | 58 | 174 |
| 5 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 台 | 3.00 | 39 | 117 |
| 6 | 得力 0383 订书机 | 得力/deli0383 | 台 | 2.00 | 125 | 250 |
| 7 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 5.00 | 60 | 300 |
| 8 | 晨光 ADMN4068 文件袋 | 晨光/M GADMN4068 | 包 | 12.00 | 24.5 | 294 |
| 9 | 南孚 LR6 AA 普通干电池 | 南孚/NANFULR6 AA | 盒 | 2.00 | 75 | 150 |
| 10 | 三星 Bar Plus U盘 | 三星/SamsungBar Plus | 个 | 2.00 | 110 | 220 |
| 11 | 得力 22232 记事本 | 得力/deli22232 | 本 | 16.00 | 26 | 416 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鑫磊
联系电话: 136****4259
传真:
地址: ****教育局五楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: