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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):1,765.00
成交时间:2025-10-17 14:47:39
采购人联系方式:****/0917-****565
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-70933
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-10-17 14:47:39
成交金额:1765.00,大写(人民币):壹仟柒佰陆拾伍元整。
| 1 | A4复印纸(多功能70G) | cg220 | ¥220.0000 | 5 | ¥1100.00 |
| 2 | 晨光计算器818冲锋号 | ADG98818 | ¥28.0000 | 5 | ¥140.00 |
| 3 | 1#长尾夹/白钢夹/票夹 晨光/M G ABS92738 彩色50mm长尾夹 12枚装 | ABS92738 | ¥16.0000 | 5 | ¥80.00 |
| 4 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30203 胶带60mm宽100y长1卷装 | 得力30203透明胶带 | ¥8.5000 | 5 | ¥42.50 |
| 5 | 先锋办公文具剪刀19*7.3 | xf111 | ¥8.0000 | 5 | ¥40.00 |
| 6 | 一次性加厚纸杯(50只) | 025001 | ¥6.0000 | 40 | ¥240.00 |
| 7 | 厚层订书针(盒) | dsz020 | ¥5.0000 | 5 | ¥25.00 |
| 8 | 30cm直尺 | cz300 | ¥4.5000 | 5 | ¥22.50 |
| 9 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0016 大头针 24mm 50克/盒 10盒装 | 0016 | ¥2.5000 | 20 | ¥50.00 |
| 10 | 干电池 南孚5号 电池 | 5# | ¥2.5000 | 10 | ¥25.00 |
| 合计 | ¥1765.00 大写(人民币): 壹仟柒佰陆拾伍元整 | ||||
采购单位:****
2026年04月09日