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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 JKE04528 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GJKE04528 | 包 | 60.00 | 8 | 480 |
| 2 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 条 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 3 | 得力 WJ3245-01 卷纸 | 得力/deliWJ3245-01 | 卷 | 10.00 | 28 | 280 |
| 4 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 10.00 | 4.8 | 48 |
| 5 | 得力 7910 笔记本 | 得力/deli7910 | 件 | 20.00 | 23 | 460 |
| 6 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 把 | 6.00 | 18 | 108 |
| 7 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M GASSN2261 | 把 | 60.00 | 8 | 480 |
| 8 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 6.00 | 18 | 108 |
| 9 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 50.00 | 2 | 100 |
| 10 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 11 | 得力 63113 文件夹 | 得力/deli63113 | 个 | 80.00 | 10 | 800 |
| 12 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli9864ES | 件 | 2.00 | 9 | 18 |
| 13 | 晨光 M08474 素描/素写本 | 晨光/M GM08474 | 本 | 60.00 | 12 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付薇
联系电话: 150****6988
传真:
地址: **市三岔河镇**局村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: