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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****中学
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522301
项目所在行政区划名称:**省****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 新桥镇新桥街上
三、成交信息
成交日期:2026年4月9日
总成交金额(元):7662 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省**县金龙市场南环路13号 | 7662.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 9875 秒干印油(红)单瓶装 | 得力/deli | 9875 | 4 | 6.0 | 24.0 |
| 2 | 得力 9863ES 快干**82mm圆形(红)(只) | 得力/deli | 9863ES | 10 | 6.0 | 60.0 |
| 3 | 得力 7654 记事本 | 得力/deli | 7654 | 50 | 5.0 | 250.0 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 30 | 2.0 | 60.0 |
| 5 | 得力 22235 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22235 | 20 | 5.3 | 106.0 |
| 6 | 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 1盒装 | 得力/deli | 0018 | 40 | 2.0 | 80.0 |
| 7 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 10 | 22.0 | 220.0 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 20 | 2.0 | 40.0 |
| 9 | 得力 72466 文件袋 | 得力/deli | 72466 | 30 | 13.9 | 417.0 |
| 10 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 10 | 8.0 | 80.0 |
| 11 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 20 | 6.0 | 120.0 |
| 12 | 得力 S10 中性笔 | 得力/deli | S10 | 30 | 24.0 | 720.0 |
| 13 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli | 33511 | 30 | 7.0 | 210.0 |
| 14 | 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916J5 | 10 | 5.0 | 50.0 |
| 15 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 5 | 13.0 | 65.0 |
| 16 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97388 | 10 | 10.0 | 100.0 |
| 17 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 晨光/M G | ADM95092 | 50 | 10.0 | 500.0 |
| 18 | 伊美特 8637 拖把 | 伊美特 | 8637 | 10 | 48.0 | 480.0 |
| 19 | 心相印 DT15130 抽纸一件(12提*6包) | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 20 | 204.0 | 4080.0 |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: