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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1010
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-4 180mlPP材质家用商务一次性塑料水杯 2000只/件 | 1 | 110.0 | 富强\A-4 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 去油王餐具净5kg 洗洁精/件4瓶 | 2 | 280.0 | 立白/Liby\去油王餐具净5kg | 验收通过 | |
| 3 | 麦锐欧 100*120CM 加厚垃圾袋 | 1 | 360.0 | 麦锐欧\100*120CM | 验收通过 | |
| 4 | 维尔胜 W-3142足球 四号 | 3 | 297.0 | 维尔胜\W-3142 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AST09713 PU篮球 7号12片 | 2 | 238.0 | 晨光/M G\AST09713 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AST97409 计数跳绳 PVC运动泡沫手柄 | 10 | 127.0 | 晨光/M G\AST97409 | 验收通过 | |
| 7 | 红双喜 3020 羽毛球拍对拍耐打成人双拍(附3只球+2只装) | 2 | 236.0 | 红双喜/DHS\3020 | 验收通过 | |
| 8 | 宏源 25KG 草酸清洁剂 | 1 | 90.0 | 宏源\25KG | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |