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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市**县
预算金额(元):1,353.10
成交时间:2026-03-26 13:48:09
采购人联系方式:张丽婷/139****5263
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2026-03-26 10:49
成交金额:1353.10,大写(人民币):壹仟叁佰伍拾叁元壹角。
| 1 | 得力/deli 绿板/黑板/白板 ****幼儿园****办公室教学商用双面绿白板 | ****幼儿园****办公室教学商用双面绿白板 | ¥350.0000 | 1 | ¥350.00 |
| 2 | 得力/deli 意见箱/抽奖箱/信件箱 ****幼儿园玩具收纳箱 | ****幼儿园玩具收纳箱 | ¥57.0000 | 3 | ¥171.00 |
| 3 | 得力/deli 水彩笔 HM108-36 | HM108-36 | ¥36.0000 | 10 | ¥360.00 |
| 4 | 威露士/Walch 洗手液 300ML | 300ML | ¥19.6000 | 3 | ¥58.80 |
| 5 | e洁 垃圾袋 25个 | 25个 | ¥7.7000 | 9 | ¥69.30 |
| 6 | 得力/deli 剪刀 6009 | 6009 | ¥6.0000 | 20 | ¥120.00 |
| 7 | 得力/deli 毛巾/面巾/方巾 LQ391 | LQ391 | ¥5.0000 | 30 | ¥150.00 |
| 8 | 得力/deli 胶棒/固体胶/胶水 7302 | 7302 | ¥1.8500 | 40 | ¥74.00 |
| 合计 | ¥1353.10 大写(人民币): 壹仟叁佰伍拾叁元壹角 | ||||
采购单位:****
2026年04月09日