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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6474
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形品牌 大垃圾袋 垃圾袋 | 80 | 1200.0 | 图形品牌\大垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 固体胶棒 | 5 | 120.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18504 7号普通干电池 | 40 | 160.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 4 | 图形品牌 无型号 平板卫生纸 | 50 | 1250.0 | 图形品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1111 中性笔签字笔 | 50 | 1000.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 6 | 图形品牌 垃圾袋 垃圾袋 | 200 | 400.0 | 图形品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 LQ160 扫把+簸箕套装 | 20 | 600.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 晨光蓝黑中性笔墨蓝色医护笔签字笔学生蓝黑按动式水笔按压式 | 50 | 1250.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |