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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:熊燕
项目联系电话:189****6675
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****检察院办公楼
采购单位联系人和联系方式:熊燕:189****6675
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****61193
采购单位预算编码:153002
三、成交信息
成交日期:2026年4月9日
总成交金额(元):8500 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**团结路中亚世纪汇鑫豪庭地下一层3号 | 8500.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 79900 印油/印泥/**/得力印油 | 得力/deli | 79900 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 2 | 浩立信 凭证封皮 单据/收据/凭证 | 浩立信/HLISON | 凭证封皮 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
| 3 | 得力 9071 胶水 | 得力/deli | 9071 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 4 | 上汇 5851 票夹/长尾夹 | 上汇/SHANGHUI | 5851 | 99 | 11.0 | 1089.0 | |
| 5 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条/胶带 | 得力/deli | 30320 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 6 | 得力 5694 档案盒/7.5cm牛皮纸档案盒 | 得力/deli | 5694 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 7 | HZ201 学生用笔记本/莱特软皮本10本装 | 莱特 | HZ201 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
| 8 | 得力 5681 昭图晶森档案盒2cm | 得力/deli | 5681 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 30 | 6.5 | 195.0 | |
| 10 | 多利博士 信纸 | 多利博士 | 信纸 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 11 | 晨光 MG7103 胶水 | 晨光/M G | MG7103 | 4 | 84.0 | 336.0 | |
| 12 | 宝克 958 中性笔 | 宝克/Baoke | 958 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
| 13 | 晨光 ADM94519 文件夹/抽杆夹10个/包 | 晨光/M G | ADM94519 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
| 14 | **驹 资料袋 加宽档案袋10cm(牛皮纸) | **驹 | 资料袋 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 15 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli | 0309 | 50 | 13.0 | 650.0 | |
| 16 | 晨光 AYZ97523 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ97523 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 17 | 纽赛 档案局会议记录本 | 纽赛/NUSIGN | 档案局监制 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: