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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2077
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/吸水条纹毛巾 34*70cm | 50 | 350.0 | 洁丽雅/grace\7050 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 阴凉干燥 常温储藏 净水桶/杯 | 5 | 140.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池/电力配件 | 972 | 1895.4 | 南孚/NANFU\5号1节 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 11827 相片纸 | 20 | 400.0 | 得力/deli\11827 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 白板笔 | 80 | 160.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 钟 | 5 | 275.0 | 得力/deli\9005 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3204 收银纸 | 16 | 48.0 | 得力/deli\3204 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5609 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 9 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 16 | 286.4 | 清风/qingfeng\B01CFMJH2 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 文件袋 | 150 | 750.0 | 得力/deli\33181 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0395 订书机 | 1 | 120.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 回形针座/盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 胶带座/封箱器 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9863 印油/印泥/** | 24 | 192.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABP41701 圆珠笔 | 520 | 338.0 | 晨光/M G\ABP41701 | 验收通过 | |
| 17 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 24 | 456.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 | 96 | 2304.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 s73 中性笔 | 60 | 1440.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ASC99325 奖状/证书 | 460 | 368.0 | 晨光/M G\ASC99325 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 28.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |