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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VC115 各类尺/三角板 | 得力/deliVC115 | 套 | 129.00 | 7 | 903 |
| 2 | 晨光 ACS90807 圆规 | 晨光/M GACS90807 | 套 | 64.00 | 6 | 384 |
| 3 | 得力 70681 水彩笔/彩铅 | 得力/deli70681 | 盒 | 37.00 | 7 | 259 |
| 4 | 晨光 JB5978 胶装本 | 晨光/M GJB5978 | 本 | 15.00 | 7 | 105 |
| 5 | 晨光 APMV0905 马克笔 | 晨光/M GAPMV0905 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 6 | 晨光 HAFP0438 钢笔/墨囊钢笔 | 晨光/M GHAFP0438 | 套 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 得力 66736 笔袋 | 得力/deli66736 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 8 | 得力/deli 58161铅笔 | 得力/deli58161 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 得力优酷0641削笔机 | 得力/deli0641 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王成
联系电话: 131****6927
传真:
地址: 吉里格郎路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: