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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 TL-413H 原装大容量粉盒 | 奔图/PantumTL-413H | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 京瓷 DV-7125 显影器 原装显影组件/3212i/4012i/4020i | 京瓷/KyoceraDV-7125 | 件 | 1.00 | 2000 | 2000 |
| 3 | 南孚 LR14-2B 普通干电池/2粒装 | 南孚/NANFULR14-2B | 节 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 帮德里 BONDERY 奔图专用碳粉 墨粉/碳粉 | 帮德里 BONDERY奔图专用碳粉 | 瓶 | 6.00 | 80 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖雪梅
联系电话: 155****6699
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**市团结路27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: