为规范财务管理、强化内部监督、保障社有资产保值增值,****(以下简称“采购人”)拟委托第三方专业机构开展内部审计服务,现采用公开询价方式,邀请****事务所参与报价。
一、项目概况
1.项目名称:****供销社内部审计服务项目
2.采购单位:****
3. 服务周期:一年
4. 项目内容:****供销社本级及州社直属及占股企业2025年度财务收支、预算执行、专项资金使用、固定资产清查、内部控制制度执行等情况进行全面内部审计,出具规范审计报告并提供整改建议。
二、供应商资格要求
1.依法设立并****事务所,持有有效的营业执照及财政部门颁发的《****事务所执业证书》;
2.具备良好商业信誉,近3年无重大违法违规记录,未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单;
3.项目负责人须具备注册会计师资格,拥有5年以上审计工作经验,****事业单位及供销社系统审计业务;
4.拥有稳定专业审计团队,能按时保质完成本项目,不接受联合体及转包、分包报价。
三、报价要求
1.报价为全费用包干总价(含税、人工、差旅、食宿、资料等全部费用);
2.本项目最高限价:3万元(报价超限价视为无效);
3.报价文件须密封提交,加盖单位公章及法定代表人签名。
四、提交材料清单
1.营业执照、执业证书复印件;
2.法定代表人身份证明及授权委托书;
3.项目负责人及团队成员资质证书、从业经验证明;
4.近3年类似审计服务业绩证明;
5.报价单(含服务明细、总价);
6.信用中国查询截图。
五、时间安排
1.公告时间:2026年4月9日—4月15日(5个工作日)
2.报价文件递交截止时间:2026年4月16日17:00前加急标书代写
3.递交地点:****办公室(地址:****大街143****事务局4楼)
4.联系人:柴喜晶
5.联系电话:0974—****919