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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8430
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 百花香3层120抽6包 抽纸 | 16 | 320.0 | 洁柔/C S\百花香3层120抽6包 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYQ961 打印/复印纸 | 2 | 300.0 | 晨光/M G\APYQ961 | 验收通过 | |
| 3 | 三汇 塑杯三汇一次性杯子透明塑料杯饮水杯航空杯(1件2000个) | 1 | 120.0 | 三汇\航旅杯 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 1515电子计算器 | 1 | 53.0 | 得力/deli\1515 | 验收通过 | |
| 5 | 胶棒 晨光顺滑固体胶36克ASGN7105 | 20 | 50.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |