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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0010
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗弗 ER801 橡皮 | 10 | 10.0 | 罗弗\ER801 | 验收通过 | |
| 2 | 得培力 报告夹 | 300 | 600.0 | 得培力/depli\D311 | 验收通过 | |
| 3 | 得培力 D-55 档案盒 | 100 | 800.0 | 得培力/depli\D-55 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0465 订书机 | 4 | 112.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5534 抽杆报告夹 | 300 | 447.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1541A 语音计算器 | 4 | 152.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |