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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6558
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优智风 3303 135ml高粘度液体胶 学习办公胶水 1支/12支装 | 4 | 12.0 | 优智风\3303 | 验收通过 | |
| 2 | 优智风 45mm*300y 透明封箱加厚胶带 | 10 | 100.0 | 优智风\45mm*300y | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30401 棉纸双面胶带 | 1 | 19.9 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 77794 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5040 资料册 | 15 | 180.0 | 得力/deli\5040 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9839 六联文件框 | 10 | 280.0 | 得力/deli\9839 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7983 笔记本 | 20 | 30.6 | 得力/deli\7983 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9248 板夹 | 10 | 68.3 | 得力/deli\9248 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |