合肥市南岗中学关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年04月10日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8451

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年4月10日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0027 订书钉 银色 订书针500枚/盒 24/8 20 30.0 得力/deli\0027 验收通过
2 华星 热水瓶壳 开水瓶外壳 20 30.0 华星\无型号 验收通过
3 华星 热水瓶壳 开水瓶外壳 10 180.0 华星\无型号 验收通过
4 华星 热水瓶壳 开水瓶外壳 10 199.0 华星\无型号 验收通过
5 得力 8520A 票夹/长尾夹 25 250.0 得力/deli\8520A 验收通过
6 得力 商超 透明封箱胶带 45mm*50m*50um 20 96.0 得力/deli\胶带 验收通过
7 ** 粘钩 透明挂钩 强力粘胶无痕粘钩免打孔 承重卫生间 挂钩/粘钩 10 80.0 **\粘钩 验收通过
8 扫把簸箕组合套装 家用扫地不沾发高级软毛耐用 加厚 20 500.0 无品牌\扫把簸箕套装 验收通过
9 得力 0037 别针/回形针/大头针 200枚/筒 25 95.0 得力/deli\0037 验收通过
10 蓝色抹布 擦地抹布双层吸水毛巾 加厚清洁布 不易掉毛 50 300.0 无品牌\抹布 验收通过
11 金号 GA1408 金号 纯棉 家用成人男女洗脸毛巾 全棉洗脸面巾 60 900.0 金号\GA1408 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 舒法





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