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订单:****,于:2026-04-10 09:39进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省**市**县夏镇街****广场1号楼106号
成交金额:1978.00,大写(人民币):壹仟玖佰柒拾捌元整
| 1 | 文件袋 | 国产 公文包 文件袋 | 国产 | 公文包 | 3 | ¥38.0000 | ¥114.00 |
| 2 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
| 3 | 档案盒 | 得力/deli 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 50 | ¥9.5000 | ¥475.00 |
| 4 | 胶带 | 国产 默认 胶带 | 国产 | 默认 | 20 | ¥7.0000 | ¥140.00 |
| 5 | 剪刀 | 齐心/COMIX B2715 剪刀 | 齐心/COMIX | B2715 | 10 | ¥6.9000 | ¥69.00 |
| 6 | 文件夹 | 晨光/M G 抽杆夹 文件夹 | 晨光/M G | 抽杆夹 | 180 | ¥3.5000 | ¥630.00 |
| 7 | 档案袋 | 得力/deli 99 档案袋 | 得力/deli | 99 | 100 | ¥2.0000 | ¥200.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 100 | ¥2.0000 | ¥200.00 |
联系人:****小学
联系方式:186****8298
采购单位:****
2026年04月10日