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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 K4800S 键盘 | 联想/lenovoK4800S | 件 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 晨光 ys-44 便签本 | 晨光/M Gys-44 | 本 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 3 | 得力 5005ES 资料册 | 得力/deli5005ES | 个 | 30.00 | 13.5 | 405 |
| 4 | 晨光 ADM95099 资料册 | 晨光/M GADM95099 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 5 | 公牛 GNV-PCALR6 碱性电池 | 公牛/BULLGNV-PCALR6 | 卡 | 30.00 | 6 | 180 |
| 6 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 7 | 得力 33424 长尾夹 | 得力/deli33424 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 8 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 30.00 | 4.5 | 135 |
| 9 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 10 | 得力 7901 笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 20.00 | 18 | 360 |
| 11 | 三木 QY19 铅笔 | 三木/SunwoodQY19 | 桶 | 2.00 | 12 | 24 |
| 12 | 益而高 2306 订书钉 | 益而高/Eagle2306 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 三益档案 1809 档案袋 | 三益档案/SANISY1809 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 14 | 卡西欧 GX-120B 电子计算器 | 卡西欧/CasioGX-120B | 件 | 5.00 | 58 | 290 |
| 15 | 闪迪 CZ74 U盘 优盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 30.00 | 195 | 5850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王乃茹
联系电话: 135****0789
传真:
地址: 嵩山路863号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: