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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2542B20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-9333 电源转换器 | 公牛/BULLGN-9333 | 个 | 22.00 | 38 | 836 |
| 2 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 得力/deli904 | 个 | 22.00 | 8 | 176 |
| 3 | 得力 9240 板夹 | 得力/deli9240 | 个 | 22.00 | 14 | 308 |
| 4 | 得力 DL390055A 胶棒 | 得力/deliDL390055A | 个 | 500.00 | 0.5 | 250 |
| 5 | 心相印 RW210 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW210 | 卷 | 60.00 | 15 | 900 |
| 6 | 心相印 DT2150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT2150 | 提 | 80.00 | 9.9 | 792 |
| 7 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli18816 | 捆 | 150.00 | 5.5 | 825 |
| 8 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 包 | 50.00 | 3.6 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡建辉
联系电话: 150****2388
传真:
地址: **大街1447号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: