开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2001 美工刀 单位:把 | 得力/deli2001 | 把 | 3.00 | 3 | 9 |
| 2 | 维达 V2239 超韧抽纸6包/提 3层130抽/包 133mm*195mm 单位提 | 维达/VindaV2239 | 提 | 36.00 | 20 | 720 |
| 3 | 得力8210钢卷尺10m(黄) | 得力/deli8210 | 把 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 得力0012订书钉 订书针12#(1000枚/盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 5 | 得力 6009 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009 | 把 | 3.00 | 5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
本合同为事后补录合同,货物于2026年2月验收合格。
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹鹏
联系电话: ****063****
传真:
地址: 长征大道8号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区八一四大道29****广场6#楼401室