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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9569
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2802G 翻页激光笔 | 2 | 170.0 | 得力/deli\2802G | 验收通过 | |
| 2 | 张小泉 HS-170 剪刀 | 2 | 30.0 | 张小泉\HS-170 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 SW-17S36A 烧水壶 | 2 | 356.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S36A | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 2 | 170.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 1 | 65.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7103 胶棒 | 12 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 雅文A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 2000.0 | 亚太森博\雅文A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |