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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚信 054 印油/印泥/** | 亚信054 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 得力 30672 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30672 | 卷 | 140.00 | 3 | 420 |
| 3 | 博文 25121 会议记录本 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen25121 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 63479 文件袋 | 得力/deli63479 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 支 | 6.00 | 3 | 18 |
| 6 | 齐心 QW324A 文件夹 | 齐心/ComixQW324A | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董哲
联系电话: 189****2055
传真:
地址: **革新路431号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: