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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1758
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0042 图钉 工字钉 通用型 80枚/盒 | 100 | 500.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 2 | 霏羽 ZB113 大卷纸 卷筒纸 大盘纸 3层700g克12卷整箱 厕纸 手纸 卫生纸巾 | 20 | 1900.0 | 霏羽\ZB113 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 701536 纸巾盒 大号皮革餐巾纸收纳盒 ****酒店车载抽纸盒 24×12×9.5cm 黑色 | 15 | 495.0 | 安赛瑞\701536 | 验收通过 | |
| 4 | 澳健亮 500ml 30瓶/箱 免洗手消毒凝胶 洗手液 | 30 | 450.0 | 澳健亮\500ml | 验收通过 | |
| 5 | 霞光 A3 7丝 加厚塑封膜 | 10 | 460.0 | 霞光\A3 7丝 | 验收通过 | |
| 6 | 明天 A4 7C塑封膜 100张/包 | 10 | 300.0 | 明天\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |