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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9596
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACT75701 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\ACT75701 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 AA 230ml 一次性杯子 | 10 | 80.0 | 富强\AA 230ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 固体胶 | 4 | 14.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛/BULL 大功率插排 GN-406D 电源插座 | 3 | 234.0 | 公牛/BULL\GN-406D | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |