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2026~2028年度财务决算审计机构选聘招标中标结果公告
****2026~2028年度财务决算审计机构选聘招标(项目编号:****)中标结果公告如下:
一、中标结果:
| 标段 | 中标人 | 中标价(元) |
| NO.1 | ****(特殊普通合伙) | ****000.00 |
| NO.2 | ****事务所(特殊普通合伙) | ****000.00 |
| NO.3 | 北****事务所(特殊普通合伙) | ****000.00 |
二、公告时间:2026年4月10日至2026年4月13日。
三、采购方式:公开招标
四、成交内容:
NO.1、NO.2、NO.3标段:
1.年度财务决算审计工作内容
1.1现场审阅招标服务范围内全部机构季报和半年报报表及附注,出具法人及合并口径的审核报告,审核报告需包含会计报表及附注;
1.2现场对招标服务范围内全部机构年度会计报表及合并报表进行审计,并对全部法人机构及合并报表分别单独出具年度审计报告;对招标服务范围内全部法人机构出具其他与审计有关的报告(包括但不限于出具年度财务决算专项说明审核报告、管理建议书及审计情况说明书等按管理单位的要求报送的相关报告);
1.3****财政厅、国资委、交通运输厅对招标人年度财务决算编制要求出具的其他书面材料,并按招标人的要求填报年度决算;
1.4****国资委对招标人实施的年度及任期经营业绩考核工作要求,对考核口径的经营业绩指标完成情况、国有资本保值增值情况、综合业绩评价情况等有关数据予以审核确认,并出具年度企业考核评价专项审核报告和年度工资总额清算评价专项审核报告及相关说明;
1.5按照集团对所属各单位考核口径的经营业绩指标完成情况、综合业绩评价情况等有关数据予以审核确认,并出具相关说明;
1.6向招标服务范围内全部机构提供与财务管理、会计核算、报表编制相关业务的咨询服务并出具书面意见;
1.7负责招标人年度财务决算审计工作组织、质量控制,通过审计对招标人在运营管理中的风险控制、风险管理提出合理化建议。并对出具的季报会计报表审核报告、年度财务决算审计报告及其他报告数据负责;
1.8向招标服务范围内全部机构提供每年两次专题业务培训(投标方仅提供培训讲师,不提供场地);
1.9对涉及高新技术企业的单位,对其日常管理、税收优惠、政策补助及报表申报等,提出合理化建议,按需求出具研发费用专项审计报告和高新收入专项审计报告。
2.NO.1标段为本项目牵头机构,负责招标人年度财务决算审计工作,制定统一的审计报告模板及质量控制标准,指导其他标段审计机构开展工作。同****工程局****公司****集团专属权益年度变动情况专项审计,并出具审计报告。NO.2-NO.3标段作为参审机构须按照NO.1标段牵头机构制定的工作计划及质量控制标准开展本标段审计工作。
3.根据招标人融资工作信息披露、资金属性及会计政策认定等要求出具相应的会计师专项意见,对招标人债券发行文件中涉及的会计报告数据进行签字确认;募集说明书及评级报告的核对工作。
五、发布媒介:
《中国招标投标公共服务平台》 和《****集团招标采购服务平台》发布
六、联系方式:
招 标 人:****
地 址: **市**东路26号
联 系 人:张女士
电 话: 0371-****5065
招标代理:****
地 址:****原路93号7楼703室
联系人:代盛颖 黄凯
电话:0371-****2355
邮箱:****@163.com
2026年4月10日