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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6827F****4406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 图形品牌 A****9900 水桶 | 图形品牌A****9900 | 只 | 10.00 | 11.5 | 115 |
| 2 | 妙管家 元气樱花香氛洁厕液 洁厕剂 | 妙管家元气樱花香氛洁厕液 | 瓶 | 10.00 | 17.6 | 176 |
| 3 | 金霸王 A****1512 电池/电力配件 | 金霸王/DURACELLA****1512 | 节 | 20.00 | 2.6 | 52 |
| 4 | 青松 10千克 外墙涂料 | 青松10千克 | 袋 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 米合热班﹒居来提
联系电话: 175****9679
传真: /
地址: **市**综合批发市场旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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