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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********62201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫安 橡胶手套 家务手套 | 卫安橡胶手套 | 双 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 无型号 电池转换器/电池 | 无品牌无型号 | 粒 | 55.00 | 5 | 275 |
| 3 | 得力 33975 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33975 | 卷 | 25.00 | 10 | 250 |
| 4 | 公牛 GN-U2050 电源插座 | 公牛/BULLGN-U2050 | 个 | 6.00 | 65 | 390 |
| 5 | 晨光 4215 替芯/铅芯 | 晨光/M G4215 | 盒 | 25.00 | 15 | 375 |
| 6 | 得力 档案袋 | 得力/deli档案袋 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 7 | 兰诗 LJD-2062 垃圾袋(大) | 兰诗LJD-2062 | 个 | 1000.00 | 1 | 1000 |
| 8 | 神火 V8-S 手电筒 | 神火V8-S | 个 | 8.00 | 80 | 640 |
| 9 | 得力 无型号 笔袋 | 得力/deli无型号 | 个 | 20.00 | 28 | 560 |
| 10 | 得力 5590 商务公文包 手提包 | 得力/deli5590 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 11 | 得力 7709 学生用笔记本 | 得力/deli7709 | 本 | 20.00 | 25 | 500 |
| 12 | 得力 无型号 切割/雕刻垫板/三角板 | 得力/deli无型号 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娜迪拉﹒阿曼太
联系电话: 133****4059
传真:
地址: ****院内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: